2022年信阳市科学技术局(本级)预算公开
目 录
第一部分 信阳市科学技术局(本级)概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市科学技术局(本级) 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 信阳市科学技术局(本级)预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市科学技术局(本级)概况
一、信阳市科学技术局(本级)主要职责
(一)主要职责是贯彻执行国家科技工作法律法规和方针政策,牵头拟定实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策措施,并组织实施。统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。
(二)拟定全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
(三)组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。统筹全市科技创新体系建设。
(四)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。负责全市对外科技合作交流工作。负责引进国外智力和全市出国(境)培训工作。会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划。负责市科学技术奖励相关工作。
(五)完成市委、市政府交办的其他任务,领导和管理直属事业单位。
二、信阳市科学技术局(本级)机构设置
信阳市科技局机关内设8个职能科室,办公室、人事科、发展规划与政策法规科(信阳市国防动员委员会科技动员办公室)、高新技术产业化科、现代农业与人才科普科、科技成果转化与区域创新科(信阳市技术市场管理办公室、信阳市外国专家局)、社会发展科技科、机关党委。
三、信阳市科学技术局(本级)预算单位构成
信阳市科学技术局(本级)预算包括局机关本级预算
1.局机关本级
第二部分 信阳市科学技术局(本级)2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市科学技术局(本级)2022年收入总计1400.6万元,支出总计1400.6万元,与2021年预算相比,收入增加148.35万元,增长11.8%。主要原因:拨付到我单位的项目经费的增加;支出增加148.35万元,增长11.8%。主要原因:拨付到我单位的项目经费的增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市科学技术局(本级)2022年收入合计1400.6万元,其中:一般公共预算1400.6万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市科学技术局(本级)2022年支出合计1400.6万元,其中:基本支出346万元,占24.7%;项目支出1054.6万元,占75.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市科学技术局(本级)2022年一般公共预算收支预算1400.6万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营预算收支预算0万元。与 2021年相比,一般公共预算收支预算增加148.35万元,增长11.8%%,主要原因:拨付到我单位的项目经费的增加,政府性基金收支预算增加0万元,国有资本经营预算收支预算0万元,无国有资本经营预算收支和政府性基金预算收支支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市科学技术局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为1400.6万元。主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出1339.1万元,占95.61%,社会保障和就业支出(类)27.2万元,占1.94%,卫生健康支出(类)14.0万元,占1%,住房保障支出(类)20.3万元,占1.45%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市科学技术局(本级)2022年一般公共预算基本支出346万元,其中:人员经费307.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等;公用经费 38.0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:暂时无因公出国支出。
(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:已车改,无公车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:按照财政预算标准一辆公车一年运行维护费用4万元。
(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:不增加三公经费的预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市科学技术局(本级)2022年机关运行经费支出预算38.0万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2021年增加1.4万元,增加3.5%,主要原因:人员增加。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是机要通信车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
信阳市科学技术局(本级)负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:高新技术企业认定奖励。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:信阳市科学技术局(本级)2022年度预算表(十一张表)